内部監査実施状況

2023年度

監査日程 監査内容
8~9月 ・契約、資産に関する執行状況 計22部署
・公的研究費の執行状況 計54件
12~2月 ・防災管理点検の実施状況について
その他  実施した内部監査のフォロー

2022年度

監査日程 監査内容
8~9月 ・契約、資産に関する執行状況 計22部署
・公的研究費の執行状況 計52件
12~2月 ・環境に係る諸対応
その他  実施した内部監査のフォロー

2021年度

監査日程 監査内容
8~9月 ・契約、資産に関する執行状況 計22部署
・公的研究費の執行状況 計52件
12~2月 ・災害等に係る諸対応
その他  実施した内部監査のフォロー

2020年度

監査日程 監査内容
8~9月 ・契約、資産に関する執行状況 計22部署
・公的研究費の執行状況 計52件
12~2月 ・個人情報の管理状況の適正性
その他  実施した内部監査のフォロー

2019年度

監査日程 監査内容
5~6月 ・規程類の管理・運営状況 計13部署
7~8月 ・契約、資産に関する執行状況 計22部署
・公的研究費の執行上状況 計56件
12~2月 ・規程類の管理・運営状況 計11課・室
2~3月 ・知的財産に関する管理・運営状況
その他 実施した内部監査のフォロー